问题已解决
请教一下,小规模纳税人的劳务公司核定差额征税后,可开差额票,那还可以选择开具免税的普票吗?好的,那如果12月份开了几张免税普票的话该怎么办?要如何报税呢?
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速问速答选择了差额就不允许3%了,不允许3%就不允许开免税的
在第12行里面填写季度45万以上的。然后去填写减免明细表,
如果在45万以内的,在第十栏里面填写。
2023 01/07 09:44
84784982
2023 01/07 09:55
但是已经开出去的那些免税普票该怎么报呢?也是这样吗?
郭老师
2023 01/07 09:58
上面写了报税的,然后你在这个月红冲重新开。
84784982
2023 01/07 18:06
郭老师你好,就是我现在就说那个资产负债表,年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱,跟我自己的报表。然后,这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧,然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了,那我现在的话,是不是我自己的账也要调整,还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一样的,都没有问题,就是期初有问题,就是说解决2021年的时候有问题,就相差了200多,这个要怎么处理。
郭老师
2023 01/07 18:09
以前年度损益调整做了之后
报表关系不一致
你调整了起初是吧
是的话要调整都调整
不调整都不调整
84784982
2023 01/07 18:13
是的,会上清缴的时候调整了那个多计提了那个多计提了那个那个固定资产的折旧,然后现在的话,做一笔把它冲掉就可以了,应该。
郭老师
2023 01/07 18:25
那你都修改吧
改成一致的