问题已解决

老师,我们老板名下有两个公司甲乙,我们是乙,之前甲乙是合并的一个公司,6月份分开的 乙是6月中旬开的户才有的银行流水 那6.1-6月中旬属于乙的报销费用是甲公司垫的款支付的 那乙对甲的欠款怎么做分录

84784999| 提问时间:2023 01/09 10:48
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吴卫东老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
学员朋友,用一个往来科目挂费用就行,支付的时候冲往来科目。
2023 01/09 10:57
84784999
2023 01/09 11:07
借方挂什么费用,贷方其他应付款--甲公司
84784999
2023 01/09 11:08
可以借,库存现金 贷,其他应付款-甲公司吗
吴卫东老师
2023 01/09 11:22
看你的支出费用的属性进对应科目就行,比如 借:管理费用 贷:其他应付款 开了账户之后还给别的公司 借:其他应付款 贷:库存现金/银行存款
84784999
2023 01/09 11:26
成本费用是一次性计入一个科目吗 如果一次性计入的话,借:管理费用 贷:其他应付款-甲吗 甲给乙垫付的报销款有各种各样的,肯定不都是管理费用啊 我不清楚的是计什么科目,还是多笔分开计
吴卫东老师
2023 01/09 11:31
买的什么计入这么,就当是应付账款来处理就行
吴卫东老师
2023 01/09 11:31
买的什么计入什么 科目就行
吴卫东老师
2023 01/09 11:33
属于费用就进费用,属于成本就成本
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