问题已解决
请问其他应付款的余额期末可以为负数吗
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速问速答你好,最好还是不要做负数的。
2023 01/09 16:27
m1920_70968
2023 01/09 16:29
是不是会有风险?
东老师
2023 01/09 16:29
就是报表上看着不太好看。
m1920_70968
2023 01/09 16:33
那同一个往来往来单位,既挂了其他应收又挂了其他应付,是不是可以合并到一起啊
东老师
2023 01/09 16:33
这个是不同的业务吗?还是说挂错了科目。
m1920_70968
2023 01/09 16:35
以前遗留下来的,可以既挂其他应收,同时也挂其他应付吗
东老师
2023 01/09 16:37
挂在两个科目是没有问题的。
m1920_70968
2023 01/09 16:40
那我现在收到了一个往来款项,是挂其他应收好还是其他应付好?
东老师
2023 01/09 16:40
这个之前发生过业务吗?这个是你们的收到的钱吗?
m1920_70968
2023 01/09 16:41
就是收到的往来款项啊
东老师
2023 01/09 16:42
你们收到的进入到其他应付款。