问题已解决
属于2022年的业务,年底如果凭合同计提,在2023年汇算前取得票再付款,这种次年付款的2022年能税前扣除吗
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2023 01/10 17:50
洛洛123
2023 01/10 17:54
计提的绩效在次年发放,但金额不确定,必须通过职工薪酬科目吗,有没有借管理费用,贷其他应付款这种做法
郭老师
2023 01/10 17:54
你好,管理费用二级科目是什么?如果是工资、福利费或者是奖金,必须通过应付职工吸收。
洛洛123
2023 01/10 17:56
就是员工的提成,应该算工资奖金吧,发放时会申报个税
郭老师
2023 01/10 18:00
发放的,次月申报个税就可以了。
洛洛123
2023 01/10 18:02
如果2022年计提100万,都是属于2022年的提成,汇算之前只发放了80万,那20万在汇算的时候是不是要调增利润
郭老师
2023 01/10 18:04
需要的需要调增20万,因为没有支付。