问题已解决
(朴老师别接 老板给我一张差旅费的发票, 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 因为老板从公司拿过钱,都挂了其他应收款,我可以这样入账吗?还是先挂应付,再对冲
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,没有问题,是可以这么操作的。
2023 01/11 15:10
84785021
2023 01/11 15:17
其他应收,其他应付这两个科目里有数据,数据的大小会有什么影响/风险吗
东老师
2023 01/11 15:17
是的数据太多肯定不太好的