问题已解决

(朴老师别接 老板给我一张差旅费的发票, 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 因为老板从公司拿过钱,都挂了其他应收款,我可以这样入账吗?还是先挂应付,再对冲

84785021| 提问时间:2023 01/11 15:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没有问题,是可以这么操作的。
2023 01/11 15:10
84785021
2023 01/11 15:17
其他应收,其他应付这两个科目里有数据,数据的大小会有什么影响/风险吗
东老师
2023 01/11 15:17
是的数据太多肯定不太好的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~