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12月份代开一张增值税专用发票,增值税在税务局已经交了,在申报的时候还显示让我在交税,增值税申报表我应该怎么填?!我不是直接零申报了就可以了吗

84784996| 提问时间:2023 01/15 17:03
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好,申报表正常填写,开票时预交的增值税额可以抵减的(抵减后就不用交纳税款了)
2023 01/15 17:04
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