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我想问问去年暂估的成本,今年在汇算清缴之前会开发票过来,这个怎么做账务处理?账务处理是什么样子的,我现在已经开票过来了,我要怎么处理去年的暂估,会计分录是什么

84784968| 提问时间:2023 01/29 16:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时暂估是借主营业务成本贷应付账款的吗?
2023 01/29 16:33
84784968
2023 01/29 16:35
是的 老师是这样的
84784968
2023 01/29 16:36
现在开票出来了,和我暂估的金额是一致的。我今年会计处理是不是直接可以红冲再做蓝字?
郭老师
2023 01/29 16:36
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 应付账款等。
84784968
2023 01/29 16:39
以前年度损益调整不是是交所得税的时候做这个分录吗?
84784968
2023 01/29 16:40
现在开票出来了,和我暂估的金额是一致的。我今年会计处理是不是直接可以红冲再做蓝字?老师
郭老师
2023 01/29 16:40
调整的是以前损益类的科目,不光是企业所得税的。
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