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老师,您好!请问2022.12月计提工资,2023.1月发放,实际发放与计提不符,请问怎么调整

sumei793| 提问时间:2023 01/30 13:43
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 请问一下,你这个差额大吗 如果不大,不需要调整 如果很多 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 或者相反的分录
2023 01/30 13:45
sumei793
2023 01/30 14:32
跨年,需要更正是否要通过以前年度损益调整科目,分录怎么写
王超老师
2023 01/30 14:33
你这个金额大概是多少
sumei793
2023 01/30 14:37
应付职工薪酬多计提7439.44;管理费用和生产成本计提数字不正确
王超老师
2023 01/30 14:37
那这个金额不大的,没有必要通过以前年度损益调整的
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