问题已解决
上年做了一个这样的凭证, 借:应收账款4367.2元 贷:主营业务收入4120元 应交税费-销项税额247.2元 今年发现发票开错,发票红冲了,那今年要做个什么样的凭证,借:主营业务收入-4120元 应交税费-销项税额-247.2元 贷:主营业务收入4120元 应交税费-销项税额247.2元 这样吗
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速问速答你好 已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务处理:
(1)、销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额。
(2)、销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。 因为你是上年收入 做以前年度损益
2023 01/31 17:17