问题已解决

老师好,有个供应商前期付的首付款,是在建账前付了,期初没有挂这个供应商的往来。应付账款余额不想挂在其他应付款那里。有其他科目可以处理这个吗

71919683| 提问时间:2023 02/03 15:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,走营业外收入,冲销掉。
2023 02/03 15:32
71919683
2023 02/03 15:42
金额有点大,之前提问总提示不合规,就把金额删掉了。能用以前年度损益或者利润分配啥的吗,这么大金额体现在报表上怕不好交差,感谢解答
微微老师
2023 02/03 15:54
您好,如果是企业准则,可以用以前年度损益的科目进行调整。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~