问题已解决
求助这道案例
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答新年好,是需要计算增值税的应纳税额吗?
2023 02/04 09:42
78014185
2023 02/04 09:43
新年好!是的老师
邹老师
2023 02/04 09:45
你好
增值税的应纳税额=销项税额—进项税额=(20000+6000—12600)/(1+增值税税率)*增值税税率
78014185
2023 02/04 09:48
老师,作为医药企业税率是17%吗?
邹老师
2023 02/04 09:50
你好,作为医药企业,2018年10月份的时候,增值税税率是按16%
78014185
2023 02/04 09:50
还有差旅费好像是可以抵扣的,也要减去么,人员工资不可抵扣
78014185
2023 02/04 09:50
还有差旅费好像是可以抵扣的,也要减去么,人员工资不可抵扣
邹老师
2023 02/04 09:51
你好,这里的差旅费是不可以抵扣进项税额的
78014185
2023 02/04 09:58
好的,谢谢老师
邹老师
2023 02/04 09:59
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
78014185
2023 02/04 10:11
老师,还有最后一个疑问,这个9000的进项税为什么不算进去呢
邹老师
2023 02/04 10:11
你好,因为9000是取得的普通发票,不是专用发票,所以进项税额不可以抵扣
78014185
2023 02/04 10:14
好的,明白,谢谢老师
邹老师
2023 02/04 10:14
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。