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公司回的进项都是广告服务票,但开出去的销项有信息技术服务和广告服务,请问文化建设税应征收入是只有开广告服务的那部分含税金额吗?扣除表是填的所有广告服务进项的含税金额还是对应开票广告服务的广告进项含税金额呢?

m336811066| 提问时间:2023 02/07 14:49
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个填写进项税额不是吗
2023 02/07 14:50
m336811066
2023 02/07 14:55
我现在是针对文化建设税哈 文化建设税的话不都是填含税金额吗?
朴老师
2023 02/07 15:04
同学你好 这个是含税的收入
m336811066
2023 02/07 15:23
对 请问文化建设税应征收入是只有开广告服务的那部分含税收入吗?
朴老师
2023 02/07 15:28
同学你好 是的 只是广告服务那部分
m336811066
2023 02/07 15:32
扣除表是填的所有广告服务进项的含税成本还是只对应开票广告服务的广告进项含税成本呢?
朴老师
2023 02/07 15:41
同学你好 只对应开票广告服务的广告进项含税成本
m336811066
2023 02/07 15:43
然后根据含税收入-含税成本的差额来缴纳文化建设税是吧 ?那如果我勾选的含税成本高于含税收入的话 就不用缴纳文化建设税了是吧 留存的含税成本可以以后期间抵扣?
朴老师
2023 02/07 15:46
同学你好 对的 理解正确
m336811066
2023 02/07 16:00
那如果我缴纳了文化建设税 账务处理是怎样的? 没有缴纳就不用做账务处理了是吧?
朴老师
2023 02/07 16:06
同学你好 对的 没交就不用做了
m336811066
2023 02/07 16:43
那我报税的时候需要区分进项,做账的时候需要区分进项入账吗?
朴老师
2023 02/07 16:49
同学你好 对的 要区分的
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