问题已解决
老师,我们去年做错了一笔收入,今年一月发现,怎么账务处理及报表处理
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速问速答是多做了还是少做了?
2023 02/10 16:29
DL751881626
2023 02/10 16:30
少做,多做了销项税
文文老师
2023 02/10 16:40
再做分录
借:应交税费-应交增值税-销项
贷:未分配利润
汇算时按调整的数据填报
DL751881626
2023 02/10 16:48
需要更改以前填的报表吗
文文老师
2023 02/10 17:01
不需要更改以前填的报表
DL751881626
2023 02/10 17:06
增值税也不需要吗?我们这个是这样,当时出口,做成了视同内销,今年改为出口,就相差13%增值税,这样怎么更改增值税,还有收入是属于去年还是今年?因为今年做出口退税的话,收入必须填在今年的增值税报表里面,现在不知道怎么处理
文文老师
2023 02/10 17:18
增值税需要修改了,财务报表可不修改了,汇算时按正确的填报
文文老师
2023 02/10 17:19
出口这块的增值税申报,老师没有实操过,无法提供进一步意见。抱歉。