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老师 月末结转应交增值税账务处理是怎么样的?

84785044| 提问时间:2023 02/14 17:42
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,月末结转应交增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023 02/14 17:42
84785044
2023 02/14 17:48
这样计算抵扣,我是不是可以设置,进项税代抵扣税额
84785044
2023 02/14 17:53
上面的账务处理 我感觉不好区分老师 什么原因
84785044
2023 02/14 17:56
这样操作可以吗?
邹老师
2023 02/14 18:23
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785044
2023 02/14 18:54
没有疑问,就是感觉不太理解,不好区分
邹老师
2023 02/14 18:55
你好,具体是哪个地方不理解呢 ,我好给出针对性的回复 
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