问题已解决
我单位在10月31日收到一张增值税专用发票,已在10月份认证,10月的税款在11月初缴纳,但是11月中旬,对方将该发票红冲,重新给我们开具一张蓝字发票,税务发现后,让我们在11月中旬补交10月31日那张发票的税款,我们该怎么处理账务
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好; 意思这个发票当时收到就有问题 是吗 ? 重新开的发票也是不对 ; 所以让你补税吗
2023 02/20 14:21
84784959
2023 02/20 15:41
没问题,只是红冲了,重新开具了一份
meizi老师
2023 02/20 15:45
你好1; 没有问题; 就做 转出 ;然后去 红冲分录即可; 你之前开了红字信息表出去是吗; 我看看你之前分录. 什么准则