问题已解决
老师 这里的解析过程有问题 符号和算出来的结果都不对呢 请问正确的是什么呀
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速问速答您好,我看看这题目。
2023 02/27 10:57
一休哥哥老师
2023 02/27 11:15
可抵扣暂时性差异期末余额
=120/0.25-180+100+40=440
一休哥哥老师
2023 02/27 11:16
本期产生递延所得税资产=440*0.15-120=-54
一休哥哥老师
2023 02/27 11:20
本期产生递延所得税负债=10/0.25*0.15-10=-4
一休哥哥老师
2023 02/27 11:23
分录:
借:所得税费用 倒挤
借递延所得税负债 4
贷递延所得税资产54
应交税费-所得税 137.5
一休哥哥老师
2023 02/27 14:04
希望您给个五星好评,谢谢!