问题已解决

[图片][图片]这个差额部份是填报在第一个表里就报错我说的差额部分就是期未审计调整数

84785017| 提问时间:2023 02/28 10:29
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!差额是怎么产生的?应交税费为站在个别报表基础上(单独纳税主体)计算的实际应向税务机关缴纳的各种税费,编制合并报表一般不涉及应交税费调整,但会涉及递延所得税的处理。供参考!
2023 02/28 10:36
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