问题已解决
老师,金蝶软件跨年结账了,但是出纳应该是没扎账,导致的银行余额对不上,有方法可以更改吗?
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速问速答你好; 你要 去反结账去 处理 ;出纳要结账了才行的; 不然会影响你年初数据的
2023 03/03 17:07
84784965
2023 03/03 17:40
年初的数据没办法反结帐
meizi老师
2023 03/03 17:41
你好; 反结账去上年 ;去修改数据后; 就可以影响期初的数据的
84784965
2023 03/03 17:44
您是说打开去年的年结账套进去反过账当期凭证吗?
meizi老师
2023 03/03 17:46
你好; 是的; 反记账到22年账套去处理
84784965
2023 03/03 17:49
我试过了,还是不行,因为已经年结了
meizi老师
2023 03/03 17:50
你好; 是不是你系统设置了年结无法操作反结账; 你问下软件售后看看; 是否可以调整下设置在去处理
84784965
2023 03/03 17:51
现在进入到22年的账套,出纳反扎帐也只能到23年的1月
meizi老师
2023 03/03 17:52
你好; 那你应该是系统原因;正常反结账去操作的 ; 到对应账套是可以 去把模板补 做结账的
84784965
2023 03/03 17:57
反扎帐之后再结账也不能再做年结了,因为之前已经做过年结了,
meizi老师
2023 03/03 17:59
你好; 要看你用什么版本的; 1.查看账务处理是否为年度第1期,如果不是先反结账到第1期。 2.之后点击账务处理。 3.点击期末结账。 4.点击反结账,再点击开始。 5.页面弹出提示,点击是,这样就可以年结后反结账了。 有的系统版本 是不允许反结账的