问题已解决
老师,你能帮我讲讲这个题吗?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好
应纳增值税=销项税额—进项税额=400万*13%—(200万+20万)*13%—1.44万
2023 03/05 15:10
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784951 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 03/05 21:46
这是那个取得的增值税专用发票上注明的运费金额为16万元,这个不算啊,为什么呢?
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 03/06 07:52
你好
应纳增值税=销项税额—进项税额=400万*13%—(200万+20万)*13%—1.44万
16万是不含税运费金额,运费对应的增值税进项税额1.44万(我们需要的是这个数据,而不是16万这个),上面式子已经作为进项税额减去了啊