问题已解决

这个分录可以写一下么

73408686| 提问时间:2023 03/10 10:40
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好同学,稍等给您发过去
2023 03/10 10:46
小默老师
2023 03/10 11:08
借,所得税费用387.5 贷,应交税费-企业所得税(1200+250+100)*0.25=387.5 借,递延所得税负债62.5 递延所得税资产25 贷,所得税费用87.5
73408686
2023 03/10 14:53
能分部写么?我看不懂
73408686
2023 03/10 14:54
应交所得税为什么那么算呢
73408686
2023 03/10 14:54
应交所得税为什么那么算呢
小默老师
2023 03/10 15:07
借,所得税费用387.5 贷,应交税费-企业所得税(1200+250+100)*0.25=387.5
小默老师
2023 03/10 15:09
转回的可抵扣暂时性差异,和发生的可抵扣暂时性差异导致税法上本期扣除金额小于会计上扣除金额,所以需要纳税调增
小默老师
2023 03/10 15:09
借,递延所得税负债62.5 递延所得税资产62.5 借,递延所得税负债87.5 贷,所得税费用87.5
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