问题已解决

老师,我想请问一下,我做内账,因期初余额不平,我有调账在其他应付款,我要怎么去冲减这个

84785005| 提问时间:2023 03/13 16:14
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 转到营业外支出或者营业外收入
2023 03/13 16:15
84785005
2023 03/13 16:21
如果我把其他应付款计入未分配利润的话,那利润不就不真实了么
小菲老师
2023 03/13 16:22
同学,你好 是的,就是有点问题
84785005
2023 03/13 16:25
那要怎么做会更好些呢,老师
小菲老师
2023 03/13 16:26
同学,你好 期初余额不平,所以你要找到不平的原因,不然就只能在其他应付款挂着
84785005
2023 03/13 16:49
就是资产大于负责的,负债的,已经没有数据要填了
小菲老师
2023 03/13 16:52
同学,你好 那可以放到未分配利润里面的
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