问题已解决
2023年发现2022年有一笔重复开票,导致2022年的收入多了,现在已经在2023年红冲了,请问我应该怎么处理?直接冲2023年的收入还是通过以前年度损益科目调整? 如果直接冲减2023年的收入,那么对2022年的企业所得税进行汇算清缴的时候,收入需不需要调整?如果使用以前年度损益科目,对2022年的企业所得税进行汇算清缴的时候,收入需不需要调整?
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速问速答你好,建议红冲2023年的收入,这样你的增值税销售额和所得税的销售额就是一致的。
2023 03/14 16:33
郭老师
2023 03/14 16:33
如果你用以前年度损益调整来做的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,因为你增值税一个是在去年,一个是在今年申报的。
GYM20110413
2023 03/14 16:42
税法上是可以直接红冲2023年的收入吗?
郭老师
2023 03/14 16:44
可以的,没有问题的。
GYM20110413
2023 03/14 16:47
那我在进行2022年的汇算清缴的时候也不需要调整吗?直接按照去年的数据申报,然后明年对2023年的进行汇算清缴,就按照2023年已经冲减后的收入进行?
郭老师
2023 03/14 16:47
对的,是的,是这么做的。