问题已解决

我们单位和另一个公司在一个园区里面,电费由我司统一交,再向那个公司收取,收的电费怎么做账,我们开收据给对方

ww| 提问时间:2023 03/18 09:36
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你交完电费对于他那部分应该做: 借:其他应收款 贷:银行存款 他给你钱时候你做: 借:银行存款 贷:其他应收款
2023 03/18 09:44
ww
2023 03/18 10:08
前面几个月的电费他那部分一直没有分开,直接做的我司的电费了,票都抵扣了,现在可以把前面的都算算,在后面某一个月分出来这么多金额挂其他应收吗
向阳老师
2023 03/18 10:12
您好,同学,是这样子的
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