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供应商返利给我公司,返利部分直接送客户,赠送部分计入我公司收入,请问这种情况怎么处理

84785034| 提问时间:2023 03/18 11:22
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,分录,借,预付账款等科目,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2023 03/18 11:26
84785034
2023 03/18 11:39
我公司是经销商,厂家返利10万,这10万是直接充抵货款的,我们销售的时候按厂家的优惠力度把10万返利直接赠送给客户,相当于买一送一,要怎么做账务处理才能把存货成本和实际一致
王雁鸣老师
2023 03/18 11:50
同学你好,这种情况下,不需要做账了。
84785034
2023 03/18 11:51
收到返利商品借库存商品10万,贷销售费用10万,销售商品借销售费用10万,其他应付款客户10万,结转成本借其他应付款客户10万10万,贷,主营业务成本10万,这样做对吗
王雁鸣老师
2023 03/18 12:02
同学你好,这样做不对。收到返利,借,库存商品,10万元,贷,营业外收入,10万元,销售商品,借,营业外支出,10万元,贷,主营业务收入,10万元,结转成本,借,主营业务成本,10万元,贷,库存商品,10万元。
84785034
2023 03/18 13:39
送给客户的是分批送,客户a10000,但是这个月只送5000,然后赠送这部分收入混到主营业务收入里面了,
王雁鸣老师
2023 03/18 13:54
同学你好,这样的话,就按我上面的分录处理,给客户的分录,金额按实际做即可。
84785034
2023 03/18 13:56
老师,那按你是的这样做的话收入是不是多了10万,营业外收入10,主营业务收入10万,
王雁鸣老师
2023 03/18 13:57
同学你好,是的,收入多了10万元。
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