问题已解决

老师想问下哦 就是之前的会计做账是无发票的支付时候 ,借:预付账款-燃气费 贷:银行存款 然后月底的话这种费用也有预提的做借:销售费用-燃气费 贷:其他应付款-预提费用-燃气费 ,然后发票到了,他直接是借:其他应付款-预提费用-燃气费 贷:预付账款的,其他的我都能理解,就是最后发票到了贷:预付账款的那不是把之前的支付出去没收回来发票的也冲销了吗,但是他是到了一张发票,但是冲销了预提又冲销了之前的预付

84784972| 提问时间:2023 03/27 11:58
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小妮妮老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学,我来解答你的问题
2023 03/27 12:09
小妮妮老师
2023 03/27 12:13
预付的时候借:预付账款,如果当时正常收到发票应该是借:销售费用贷:预付账款,因为收到发票贷方是其他应付款,现在收到发票需要把其他应付款冲掉,如果发票是在这笔费用已经摊销完后收到,那么其他应付和预付账款都要冲掉
小妮妮老师
2023 03/27 12:18
按照会计准则在没有收到发票计入的费用全是暂估,后期收到发票把原暂估红冲按照发票重新入帐,上述的做法虽然有点绕,但是最终也是把预付和其他应付冲掉,他这样处理可能是为了区分哪些收到发票哪些没有收到发票
小妮妮老师
2023 03/27 12:22
未摊销完收到发票,冲销后剩余的余额会在其他应付款显示,后期摊销计入费用冲销其他应付款,最终摊销完也把其他应付款冲销完
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