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老师,请问下,成本的暂估加工费一直没有发票,汇算清缴也调增补税了,现在确定没有发票进来,账上分录怎么做?原来是暂估:借 生产成本-加工费,贷应付暂估款, 现在是不是直接做 借 生产成本-加工费,负数,贷 未分配利润 ??
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速问速答你好,实际有这个业务吗?这个应付账款需要支付吗?
2023 03/27 14:44
老师,请问下,成本的暂估加工费一直没有发票,汇算清缴也调增补税了,现在确定没有发票进来,账上分录怎么做?原来是暂估:借 生产成本-加工费,贷应付暂估款, 现在是不是直接做 借 生产成本-加工费,负数,贷 未分配利润 ??
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