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老师,收到这个专票,请问怎么做分录 借: 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:冲之前做账的借方

84785017| 提问时间:2023 03/28 10:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前是加税合计做了管理费用吗?如果是的话,借进项借管理费用负数。
2023 03/28 10:20
84785017
2023 03/28 10:29
之前做了 借:预付 贷:银存
郭老师
2023 03/28 10:30
借额管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
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