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老师早 这题不是很懂.计税价25000不就=含税吗. 怎么营业外支出又是23250. 不是25000吗

84785033| 提问时间:2023 03/28 11:36
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,自产的产品用于捐赠 借:营业外支出  20000+  25000*13% 贷:库存商品  20000 应交税费—应交增值税(销项税额 )  25000*13%
2023 03/28 11:39
84785033
2023 03/28 11:40
老师不是自产的 是外购的
邹老师
2023 03/28 11:41
你好,外购的商品用于捐赠,也是一样处理的  借:营业外支出  20000+  25000*13% 贷:库存商品  20000(成本价) 应交税费—应交增值税(销项税额 )  25000*13%(同类售价*增值税税率)
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