问题已解决
老师你好,如果去年暂估入账费用了,今年收到fp是要红冲做账还是怎么做?
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把暂估冲销了,再按照发票做账就行
2023 03/28 16:48
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2023 03/28 16:56
做入去年的还是今年的呢
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 16:56
这个在直接在今年做账就可以。
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2023 03/28 16:58
那不是影响汇算清缴吗?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 16:59
这个只要你暂估和发表来的金额一样,就不会影响。
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2023 03/28 17:00
比如你12月暂估12万,收到13万呢?多出来的怎么做可以做今年的吗
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 17:01
多出来的你就直接入到本年的成本就行
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2023 03/28 17:02
本年指去年还是今年?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/28 17:02
多出的直接记入本年就行