问题已解决

老师你好,如果去年暂估入账费用了,今年收到fp是要红冲做账还是怎么做?

m5422_40168| 提问时间:2023 03/28 16:48
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
把暂估冲销了,再按照发票做账就行
2023 03/28 16:48
m5422_40168
2023 03/28 16:56
做入去年的还是今年的呢
东老师
2023 03/28 16:56
这个在直接在今年做账就可以。
m5422_40168
2023 03/28 16:58
那不是影响汇算清缴吗?
东老师
2023 03/28 16:59
这个只要你暂估和发表来的金额一样,就不会影响。
m5422_40168
2023 03/28 17:00
比如你12月暂估12万,收到13万呢?多出来的怎么做可以做今年的吗
东老师
2023 03/28 17:01
多出来的你就直接入到本年的成本就行
m5422_40168
2023 03/28 17:02
本年指去年还是今年?
东老师
2023 03/28 17:02
多出的直接记入本年就行
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