问题已解决
老师,你好,请问一下小规模纳税人专票和普票是不是都可以享受3%简按1%开票呢?专票和普票会计分录是怎么写的呀?
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速问速答你好,是的,是这样的。分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2023 03/28 21:28
山月
2023 03/28 21:32
普票也是这样做账嘛?但是普票没有超过限制,好像是不得缴纳税费的嘛?
邹老师
2023 03/28 21:33
你好,如果普通发票的部分免征了增值税,还需要做这个分录
借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
山月
2023 03/28 21:33
专票:应交税费-应交增值税-销项税额,这个是根据1%税率来填的是不是呢,另外的2%不用做账嘛
邹老师
2023 03/28 21:34
你好,专票
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
增值税税率是按1%
山月
2023 03/28 21:38
专票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(1%税率来填)
普票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-增值税减免
老师,你看看专票和普票的分录是不是这样的安,我刚刚整理了一下
邹老师
2023 03/28 21:39
你好,不是。
因为是小规模纳税人,没有 销项税额 三级明细科目,只需要到 应交税费—应交增值税 二级明细就好了
山月
2023 03/28 21:42
专票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(1%税率 填)普票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免 老师,这样对的嘛?
邹老师
2023 03/28 21:42
你好,是的,现在是正确的
山月
2023 03/28 21:43
好的,谢谢老师
邹老师
2023 03/28 21:43
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。