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老师,月底销项税和进项税怎么处理,怎么做凭证?能具体点吗?就是销项税月底,借。。。贷。。。进项税月底,借。。。贷。。。

84785044| 提问时间:2023 03/29 15:51
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2023 03/29 15:52
84785044
2023 03/29 16:11
结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税。。。。。。。。。。。未交增值税科目不平,就闪那吗?
玲老师
2023 03/29 16:13
下个月交税时就平了。
84785044
2023 03/29 16:17
这个月结账的时候会出现一个科目不平衡的提示,不用管它,让它自动平衡吗?
玲老师
2023 03/29 16:24
提示科目不平衡,那就不对。
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