问题已解决
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗?
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速问速答同学你好
视同内销可以的
2023 03/30 14:28
84784949
2023 03/30 14:29
我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?
朴老师
2023 03/30 14:43
同学你好
你们视同内销要用进项抵扣才可以