问题已解决
就是我们一个客户,他是属于一个类似中介的机构,他负责给园区企业返园区优惠(在园区的企业享受补贴,)政府给企业优惠返还时,返还到本中介平台,中介从中赚取一定差价,扣除差价后返给企业。此中介平台不开具发票,想少缴纳所得,这个正确的账务怎们处理?目前不管是收到园区给企业的优惠款,还是他把优惠款支付给企业,他都计入其他应收款了。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好!有地方文件规定你们是免税的吗?
2023 03/31 16:42
84785000
2023 03/31 16:44
原来园区税收返还都是通过国库直接返给企业,现在是通过一个个平台返还,就是想问一下运营这个平台的公司他们的账务处理。
84785000
2023 03/31 16:45
这个不是免税收入
耿老师
2023 03/31 16:46
你好!需要案差额确认收入,计算增值随和企业所得税
84785000
2023 03/31 16:48
嗯嗯 是的 老师 按差额确认收入计入那个科目 比较合适
耿老师
2023 03/31 16:54
你好!你们是专门做这项业务的应该计入主营业务收入
84785000
2023 03/31 17:05
就是借银行存款贷记主营业务收入,应交税费增值税对吧
耿老师
2023 03/31 17:08
你好!是的,可以这样处理