问题已解决
老师,我账上有个问题,你帮我看一下吧,就是知道错了,不知道怎么纠正
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速问速答您好,应交税费应交增值税,期末根据借贷余额结转至应交税费未交增值税
2023 04/02 18:53
84784970
2023 04/02 19:08
就是我之前的进项,之前没有认证的,进项应该是在待认证进项税额里面,然后我没有转,待认证,就直接在进项税额里面了,之后到12月份有销项的时候,我有认证,认证了的发票,就也在进项里面,认证过后的也在进项,没认证的也都在进项余额里面。 就是您有麻烦帮我看一下我那张纸上写的,就是去年12月份,还有今年1月二月三个月的,我没有做账,但是我有销项,我应该有账我处理的,但是我没有做账,我现在账上的余额是不对的,我知道错了,但不知道怎么改。
小林老师
2023 04/02 20:45
您好,您最好红字冲回错误分录,按正确金额做账
84784970
2023 04/03 08:35
我就是不知道我要怎么去纠正。 因为之前进项应该是带认证的,我都在进项额里面,然后12月份有销项的时候,我又没做账。
小林老师
2023 04/03 08:46
您好,看您的增值税纳税申报表,确保各个期间进项税金额与纳税申报表进项税相同
小林老师
2023 04/03 08:47
您好。没做帐就尽快补做
84784970
2023 04/03 10:53
老师,我现在调到一月份了,去年增值税进销项的余额要怎么结平呢, 进项大于销项
小林老师
2023 04/03 11:42
您好,麻烦您不要催
84784970
2023 04/03 14:31
为什么不要催,你又不回答
84784970
2023 04/03 14:32
几个小时了都没答 你如果不会,就不要接
小林老师
2023 04/03 14:32
您好,借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)