问题已解决

我的进项发票少,销售票开多了,所以库存负数,然后我暂估了缺口数,元月至3月进项每月多一点,把这个缺口给补上了,怎样做凭证

84784981| 提问时间:2023 04/10 11:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 那你暂估入库
2023 04/10 11:30
84784981
2023 04/10 11:37
暂估入库怎样做凭证,老师
朴老师
2023 04/10 11:44
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估
84784981
2023 04/10 11:57
然后反冲的时候是购进多少,反冲多少,是不是,反冲的凭证做的对不对,前面加个负号吗
朴老师
2023 04/10 12:03
同学你好 对的 是这样的 原分录负数红冲就是负数
84784981
2023 04/10 14:09
这是12月的暂估,然后我元月只多购进了83.87吨,我这样处理对不对?老师您给我看看
朴老师
2023 04/10 14:14
同学你好 这个可以的哦
84784981
2023 04/10 14:26
这样销项小,进项大,税是负数
朴老师
2023 04/10 14:32
你结转之后不用交税呀
84784981
2023 04/10 17:00
老师,我反冲做的凭证,是不是把数量也要写负数才正确
朴老师
2023 04/10 17:30
对的,是这样的哦要负数
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~