问题已解决

22年支付的房租,23年4月了还没有收到发票,支付的房租已经摊销了,具体如下: 支付房租时 借:预付账款—房租 贷:其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借:其他应付款—垫资人 贷:银行存款 摊销时 借:预付账款—房租 贷:管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢? 这笔账应该如何调整呢? 会计分录怎么做呢?

84784982| 提问时间:2023 04/11 09:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你是说往来科目吗 预付账款的吗
2023 04/11 09:08
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~