问题已解决
郭老师,22年支付的房租,23年4月了还没有收到发票,支付的房租已经摊销了,具体如下: 支付房租时 借:预付账款—房租 贷:其他应付款—垫资人 支付垫子款时 借:其他应付款—垫资人 贷:银行存款 摊销时 借:预付账款—房租 贷:管理费用 那么收到发票时应该如何处理呢? 这笔账应该如何调整呢? 会计分录怎么做呢?
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你好,收到发票的时候,把发票直接附在这个凭证后面就可以。
2023 04/11 09:11
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2023 04/11 09:14
如果是23年6月份收到发票,就直接把发票附在6月份的摊销吗?还是直接附在贷银行存款那笔分录呢?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 09:15
附在摊销的凭证后面就行了