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12月暂估入账20000,做的借主营业务成本20000,贷,应付账款-暂估入账,1月实际收到发票10000,怎么处理?

84785041| 提问时间:2023 04/11 10:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2023 04/11 10:32
郭老师
2023 04/11 10:32
第一个2万,第二个和第三个都是1万。
84785041
2023 04/11 10:36
需不需要计算少缴纳的企业所得税?
郭老师
2023 04/11 10:37
你好,会算清交再做就可以的,现在先不用做,你调增之后有盈利才需要交。
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