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22年12月将未开票收入确认收入并且已经报税。23年1月、3月分别又开票给对方,那23年的分录怎么做比较合适。22年12月分录如图。

慧子| 提问时间:2023 04/12 09:36
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
就是把你12月份的会计分录做负数,然后再按照发票做正数
2023 04/12 09:37
慧子
2023 04/12 09:49
老师,您好。正常红冲掉12月份的就可以,对吧。12月确认的收入,1月份开的普票,3月份才发现12月已经确认收入。3月份再红冲,在税务上是否有影响。或者我们怎么做更好些。
东老师
2023 04/12 09:50
就按照我说的这么做就可以做一个正数,再做一个负数就行。
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