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老师你好,我们支付审计费用12000的时候 用高企专用券支付了8000 银行存款支付了4000 对方给我们开票开了12000 这个该怎么做分录呢

m65118918| 提问时间:2023 04/14 11:59
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用-审计费4000 贷:银行存款4000
2023 04/14 12:00
m65118918
2023 04/14 12:09
那个8000呢?我们收到别人开的12000的票了
小菲老师
2023 04/14 12:10
同学,你好 按照4000做账
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