问题已解决
我们支付审计费用12000的时候 用高企专用券支付了8000 银行存款支付了4000 对方给我们开票开了12000 这个该怎么做分录呢
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速问速答,你这个高企专用券是什么?你是入什么科目核算的?
2023 04/14 15:07
m704374188
2023 04/14 15:14
合创券台上 入驻过的公司 和他们有业务合作 支的时候都可以用专用券或者通用券来抵 高新企业可以申请高企专业券
m704374188
2023 04/14 15:15
平台,zhifu
宋生老师
2023 04/14 15:17
你好,你这个券平时是做在什么科目的?
m704374188
2023 04/14 15:24
就是不知道入什么科目!应该入那个科目呢?
m704374188
2023 04/14 15:25
通过券的形式 支付审计费或者项目申报费的时候 可以直接用券结算
宋生老师
2023 04/14 15:25
你好如果你这个没有入过什么科目,就不用管它,你实际付了多少钱?就做多少钱,然后这个差额。就进入营业外收入。