问题已解决
老师,你好,实际缴纳的税跟账上计提的税差2分钱,怎么调整
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速问速答您好,找到这个差异原因分录,根据分录进行调整
2023 04/16 12:20
66949490
2023 04/16 12:21
咋做账呢,比如主营收入20实际缴纳2元,但是账上提现应交税费1.8元。咋办
小林老师
2023 04/16 12:22
贷主营业务收入-0.2贷应交税费应交增值税0.2
66949490
2023 04/16 12:24
小规模教育税附加减半征收,我计提时按照减半计提么?分录咋写
66949490
2023 04/16 12:24
小规模教育税附加减半征收,我计提时按照减半计提么?分录咋写
小林老师
2023 04/16 12:28
您好,就按减半后金额计提即可
66949490
2023 04/16 13:24
请问水利建设基金分录怎么计提
66949490
2023 04/16 13:24
请问水利建设基金分录怎么计提
小林老师
2023 04/16 15:03
借税金及附加,贷应交税费
66949490
2023 04/16 15:16
水利建设费,不是税吧,
66949490
2023 04/16 15:16
水利建设费,不是税吧,
66949490
2023 04/16 16:53
老师你好,我想问一下小规模季度未超过30万,月末应交税费3000 但是不缴纳咋办
66949490
2023 04/16 16:53
老师你好,我想问一下小规模季度未超过30万,月末应交税费3000 但是不缴纳咋办
小林老师
2023 04/16 17:39
是费,也是在税金及附加
小林老师
2023 04/16 17:39
那就计入其他收益
66949490
2023 04/16 18:06
怎么做账呢
66949490
2023 04/16 18:07
怎么做账呢
小林老师
2023 04/16 18:34
借应交税费应交增值税等,贷其他收益
66949490
2023 04/16 18:40
老师你好,我们是小规模,今天申报了季度增值税,未超过30万,但是账上显示应交税费3000这3000是免得,我要在3月末做借应交税费,贷营业外收入,还是4月初做这一笔分录啊
小林老师
2023 04/16 21:30
您好,可以3月末处理
66949490
2023 04/17 10:29
老师你好,我账上多计提2分应交税费,我做借应交税费0.02贷营业外支出0.02,这么做对不
小林老师
2023 04/17 10:37
您好,您的处理不准确
66949490
2023 04/17 10:40
老师正确的分录怎么写,比如我实际缴纳2元,但是账上应交税费2.2元,主营收入都是一样的,就是四舍五入导致的
66949490
2023 04/17 10:40
老师正确的分录怎么写,比如我实际缴纳2元,但是账上应交税费2.2元,主营收入都是一样的,就是四舍五入导致的