问题已解决
就是跨月收到汽车销售折让款,什么做会计分录
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速问速答下午好啊,这个折让对方是和货物一起开折扣发票的,咱拿到发票是折后金额吗
2023 04/29 14:18
m6423_22066
2023 04/29 14:30
不是,是这个月喊开的红字信息表,开完了,然后对方就打款了过来了,谢谢老师了
m6423_22066
2023 04/29 14:32
这辆车是1月已经卖出去了,所以的收入成本都结算了的
廖君老师
2023 04/29 14:40
您好啊,是咱把车卖出去,结转了收入和成本,对方是供应商还是客户啊,我还有些儿乱,要问清楚,怕回答不对误导您
m6423_22066
2023 04/29 15:02
卖出去的是客户,现在是供应商打款
m6423_22066
2023 04/29 15:04
就是1月销售了这台车,然后收入成本都结转了的,是客户。本月供应商要进行销售折让,然后我们本月7号开了red信息表给供应商公司,当日对方就开了red invoice(刚刚才收到red invoice 29号)。相当于公司本月7日收到red,12日供应商打折扣款给我
廖君老师
2023 04/29 15:06
您好,明白了,把之前供应商来发票那个分录一样,金额按这个红字发票做成负数就可以了。收到钱,借:银行 贷:应付,往来也平了
m6423_22066
2023 04/29 15:23
老师,我还是有点没有明白,收到钱我明白了,
但是前面分录没有明白
廖君老师
2023 04/29 15:26
您好,咱收到供应商的发票时咋入账啊(因为我是生产企业,跟咱公司入账科目 不一样,我按您的分录来)
m6423_22066
2023 04/29 15:29
购入汽车是借库存,进项,贷应付
廖君老师
2023 04/29 15:34
您好啊,那这次收到发票 借库存(负),进项(负),贷应付(负),收到钱时借:银行 贷:应付 (应付一正一负)平了
m6423_22066
2023 04/29 15:39
不考虑成本和税金的问题吗
m6423_22066
2023 04/29 15:40
折扣税金和成本都需要转出吧!
廖君老师
2023 04/29 15:52
您好啊,申报增值税时做进项转出。要考虑成本的(要不库存不对了),成本也是当初我们转结那个成本分录 金额为负数,
m6423_22066
2023 04/29 15:57
好的,谢谢老师,麻烦了
m6423_22066
2023 04/29 15:57
好的,谢谢老师
廖君老师
2023 04/29 15:58
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~