问题已解决
这怎么算呀,求指教,详细一点,谢谢
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速问速答你好需要计算做好了发给你
2023 05/09 20:26
www
2023 05/10 00:09
可以了吗老师
暖暖老师
2023 05/10 07:58
业务1销项税额的计算是
700000*13% +300000*9% +200000*9%=136000
业务2销项税额的计算是
400000*13%=52000
业务3应交增值税的计算
103000/(1+ 3%)*3%=3000
业务4进项税额转出是40000*13%=5200
业务5进项税额转出是30000*13%=3900
业务6进项税额转出是10400
当期可以抵扣进项合计是
58500 +20800 +350000*9%+ 19800=130600
进项税额转出是合计3900 +10400=14300
销项税额合计是
136000 +52000+ 3000=191000
应交增值税的计算
191000-3000-(130600-14300)=71700