问题已解决

这怎么算呀,求指教,详细一点,谢谢!

www| 提问时间:2023 05/09 20:24
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2023 05/09 20:26
www
2023 05/09 22:33
嗯嗯好的,谢谢老师
暖暖老师
2023 05/10 07:54
业务1销项税额的计算是 700000*13%+300000*9%+200000*9%=136000
暖暖老师
2023 05/10 07:54
业务2销项税额的计算是 400000*13%=52000
暖暖老师
2023 05/10 07:55
业务3应交增值税的计算 103000/(1+3%)*3%=3000
暖暖老师
2023 05/10 07:55
业务4进项税额转出是40000*13%=5200
暖暖老师
2023 05/10 07:55
业务5进项税额转出是30000*13%=3900
暖暖老师
2023 05/10 07:55
业务6进项税额转出是10400
暖暖老师
2023 05/10 07:57
当期可以抵扣进项合计是 58500+20800+350000*9%+19800=130600 进项税额转出是合计3900+10400=14300 销项税额合计是 136000+52000+3000=191000 应交增值税的计算 191000-3000-(130600-14300)=71700
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