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老师加计抵减结余有1000未抵减,这个月只抵了600,还有400,这个怎么做分录

m773165118| 提问时间:2023 05/11 19:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入1000 借应交税费、未交增值税600,贷应交税费、增值税加计扣除600。
2023 05/11 19:07
m773165118
2023 05/11 19:17
老师能不能这样,补提1000,就是借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他收益1000。 本月使用600,就是在本月结转的时候,借:未交增值税600 贷:应交税费-应交增值税-进项税额加计抵减600
郭老师
2023 05/11 19:18
可以的,但是你这种容易乱,而且还进项加计扣除都有余。
m773165118
2023 05/11 19:20
那贷方应该咋命名呢比较好一点?
m773165118
2023 05/11 19:20
那贷方应该咋命名呢比较好一点?
m773165118
2023 05/11 19:20
那贷方应该咋命名呢比较好一点?
郭老师
2023 05/11 19:21
你好,你要么都改成增值税加计扣除,要么都改成进项,建议选择增值税加计扣除。
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