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2019年6月购入车辆原值372389.38,4年折旧,残值率5,19年计提折旧44221.26,已做固定资产一次性扣除调减-328168.12,2020汇缴调增88442.52,2021汇缴调增88442.52,2022年折旧58961.68,2022年8月固定资产清理,清理损失3825.95,已做过一次性扣除,没调增完的折旧就清理的,2022年汇算清缴表怎么填写,填写在哪里呢?谢谢!

304248974| 提问时间:2023 05/24 11:38
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,正在给您回复
2023 05/24 11:43
小林老师
2023 05/24 11:44
您好,那您这个资产还有没纳税调增部分,在处置一次性全部纳税调增即可
304248974
2023 05/24 11:52
有的,19年调减了-328168.12+2020调增88442.52+2021调增88442.52=剩余+151283.08(含残值),这个没调增的填写在哪张表里,什么位置,谢谢!
304248974
2023 05/24 11:52
有的,19年调减了-328168.12+2020调增88442.52+2021调增88442.52=剩余+151283.08(含残值),这个没调增的填写在哪张表里,什么位置,谢谢!
304248974
2023 05/24 11:52
有的,19年调减了-328168.12+2020调增88442.52+2021调增88442.52=剩余+151283.08(含残值),这个没调增的填写在哪张表里,什么位置,谢谢!
小林老师
2023 05/24 12:02
您好,您这个资产处置应当填写A105000的资产其他里,直接把税法口径部分纳税调增
304248974
2023 05/24 12:31
好的,谢谢!不用反应在a105080这张表里是吗?
小林老师
2023 05/24 12:34
您好,是的,这部分不体现的
小林老师
2023 05/24 12:34
持有期间的纳税调增体现105080,处置不体现
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