问题已解决

老师您好,我们一个小公司,上月就开了一张票,有一张进项票,月末结转税金的时候怎么做分录?

bg3701| 提问时间:2023 06/01 15:58
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,销项和进项的差额做一笔  借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税  贷 应交税费 未交增值税
2023 06/01 15:58
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