问题已解决
老师,比如红冲了前年的一张票(因开错税率9%),现重开13%,当期增值税申报销售额那怎么填,税额增加销售额变少不知道怎么填
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,按照正数减去负数的金额填写申报销售额。
2023 06/05 17:06
朵云
2023 06/05 17:07
是负数的话就填写负数就行了吗?
朵云
2023 06/05 17:08
会有什么风险吗?
玲老师
2023 06/05 17:09
填写负数,自己申报,不能通过要去大厅报。
朵云
2023 06/05 17:22
谢谢老师。
玲老师
2023 06/05 17:23
不客气,问题解决,请好评,谢谢。
朵云
2023 06/05 18:11
老师,这里增值税附表3应该如何填写,自动生成的不用管吗
朵云
2023 06/05 18:11
老师,这里增值税附表3应该如何填写,自动生成的不用管吗
玲老师
2023 06/05 18:14
你好差额,计税的才填写表三,如果没有是不填写的。
朵云
2023 06/05 18:23
谢谢老师。
玲老师
2023 06/05 18:31
不客气,祝您工作愉快,问题解决,请好评,谢谢。