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5.23收到总包打的装修工程款,怎么做分录

m8921_61766| 提问时间:2023 06/06 11:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款,贷工程结算或者是主营业务收入应交税费。
2023 06/06 11:40
m8921_61766
2023 06/06 11:46
我是5.23收到款,5.26给总包开的票,就只需要做这一笔分录吗?
郭老师
2023 06/06 11:47
可以的,可以这么做。
m8921_61766
2023 06/06 11:51
之前的工作人员已经做了借应收张款 贷主赢业务收入 ,莹交水费-肖项。我现在应该怎么再做一笔分录把引航村款增加呀?
郭老师
2023 06/06 11:52
借银行存款,贷应收账款。
m8921_61766
2023 06/06 11:53
摘要要怎么写呢 税费科目不要转过来是吧。好的
m8921_61766
2023 06/06 12:02
我5.23收到了工程款,还没开漂是不是要做借预收账款 贷主赢业务收入 应交睡费啊,然后5.26给客户开了票之后再做一笔借引航帐款 贷预收账款
郭老师
2023 06/06 12:03
你好,应交税费不用转的。
郭老师
2023 06/06 12:03
都在一个月,不用这么严谨,开了发票在之前已经做了跨越的需要调整,一正数一负数,现在不用调整。
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